Gerais
Multiempresa e multiusuário, pois permite a digitação por diversos operadores simultaneamente na
mesma empresa.
Não importa se a empresa processada é uma microempresa ou uma grande sociedade
anônima com Holding e dezenas de filiais. O sistema se molda à empresa processada.
Possui
sistema de "Auditoria" constituído por controle de usuários e de direitos de usuários em diversos
níveis, ficando armazenadas, por usuário, todas as inserções, alterações e exclusões efetuadas no
sistema.
Apesar de ter nascido em um escritório contábil, não pode ser caracterizado como uma
aplicação com finalidade exclusivamente fiscal. É muito ágil para a utilização em empresas contábeis,
porém a versão for Windows foi reescrita para atuar também em grandes empresas. Desta forma incorpora
vários objetos e módulos voltados à gestão.
Contabilidade
A empresa foi precursora na implantação do SPED e em 2008, quando somente as companhias com
acompanhamento econômico-tributário diferenciado estavam obrigadas a EFD, os clientes JB Software
entregaram perto de quatro por cento dos arquivos desta obrigação no Brasil.
Várias EFDs destas
companhias precursoras já foram auditadas pela RFB e, até o momento, todas as fiscalizações foram
encerradas sem ressalvas.
Vem incluindo e permitindo, desde 2008, os ajustes para convergência
às Normas Internacionais (IFRS), de acordo com as disposições definidas na Lei, CPCs e NBCTs, sendo que
se destacam:
- Descrição e Classificação das contas contábeis com periodicidade.
-
Balanço de Adoção.
- Balanço comparativo.
- DFC pelo método direto.
- DFC pelo
método indireto.
- DVA.
- DLPA.
- DMPL.
- DRA.
- Notas e
comentários armazenados no banco de dados e com periodicidade.
Trata de forma automática a
contabilidade Fiscal e Societária, permitindo com uma só base de dados gerar os dois modelos contábeis.
Pela observação dos padrões adotados na RFB e informações levantadas, a apuração dos dois
padrões contábeis, o fiscal e societário, serão o alicerce da EFD IRPJ que tem vigência legal prevista
para 2014. Pelo caráter especialista da empresa, já foi disponibilizado o modelo e já está sendo tratado
o que será o padrão desta nova obrigação.
Oferece controle de grupos empresariais como holdings
ou grupos empresariais formais ou informais. É importante levar em consideração que com o advento da Lei
11.638/2007, para haver tratamento de grupo, basta que exista um controle comum. Assim, o informal
passou a ser formal não só para empresas de grande porte.
Possibilita a granularização das
avaliações horizontas e verticais. Horizontais no tempo e verticais não somente com base na estrutura do
plano ou demonstração, mas, a partir da mantenedora do grupo, detalhando por empresa e estabelecimentos.
Ainda, se o grupo, empresa ou estabelecimento necessitar, é possível aprofundar as avaliações
até o nível de centros de custos.
A Contabilidade de Custos, integrada e coordenada à
contabilidade, é mantida com registro simultâneo das operações relativas aos centros, viabilizando o seu
uso por qualquer empresa.
Permite a criação de um plano único para utilização em várias
atividades. A grande vantagem do plano único é que possibilita também a configuração das bases
tributárias e obrigações acessórias em uma única oportunidade, sem necessidade de configurar para cada
empresa.
As especificidades tributárias podem ser facilmente configuradas ou tratadas com a
utilização de subcontas, não inchando o Plano de Contas e desvirtuando-o das Normas Contábeis, em razão
das necessidades do fisco.
Ainda que seja adotado o plano único, é possível utilizar as
subcontas também para personalizar descrições e segregar informações por empresa, tratando de casos
específicos, de acordo com as necessidades individuais. A especialização também pode ser realizada pelo
uso de bloqueio de grupos contábeis.
Contém um módulo para montagem de demonstrações contábeis
adicionais para possibilitar a entrega de relatórios mais simplificados ou sob a ótica administrativa
aos gestores das empresas.
Conta com um processo ágil de geração das Análises Contábeis
Verticais e Horizontais, acompanhadas ou não de gráficos.
Comporta um amplo cadastro de fórmulas
bases para composição das Análises Econômicas.
Disponibiliza auditoria financeira com
comunicação direta ao banco de dados do sistema de Contas a Pagar e a Receber dos Sistemas Integrados de
gestão Empresarial, os chamados SIGE, SIG ou ERP, que são aplicações naturalmente especialistas em
gestão administrativa.
Sempre voltada à redução do retrabalho e também pensando no meio
ambiente, a JB, preocupada com o alto consumo de papel, lançou o conferidor contábil digital. Esta
ferramenta mantém o status de conferência de forma digital e reduz consideravelmente a impressão de
relatórios, evitando não só os custos, como a perda das informações conferidas pelo simples extravio dos
rascunhos que serviram de base à conciliação contábil.
Trata a conciliação de Clientes e
Fornecedores, bem como de outras contas contábeis, com maestria, realizando grande parte do processo de
forma automatizada, por título ou documento de acordo com a opção configurada. Permite, ainda, os
complementos manuais facilitando amplamente o processo.
Na linha da boa gestão de contábil e na
especialização dos tratamentos de conferência, construiu um mecanismo para "Conciliação Bancária", que
além de dinamizar o processo com a importação direta de extratos, inclui processos automatizados de
conciliação e complementos manuais, permitindo assim a demonstração da diferença entre o saldo contábil
e bancário.
Seguindo a diretriz de aplicação especialista, integra em seus processos um
formulário para digitação rápida de "Recebimento de Clientes" e "Pagamento a Fornecedores" que, além das
facilidades de pesquisas e tratamentos, reduz consideravelmente o número de toques e o tempo dispensado
para a atividade. Ainda, de quebra, prepara a base para a conciliação.
O conceito de agilidade e
facilidades está no DNA da JB. Assim, nos mesmos moldes das quitações de clientes e fornecedores,
disponibiliza um formulário para digitação rápida de Pagamentos e Recebimentos de caixa.
Como
empresa preocupada com os detalhes, permite a impressão, de forma automatizada e contínua, em um só
processo de todas as demonstrações ou peças contábeis acessórias, em conjunto com o Livro Diário,
facilitando os procedimentos de encadernação e registro.
Escrita Fiscal
Nos mesmos moldes da ECD, a JB Software também foi precursora na implantação do SPED Fiscal. Em
2008, quando nenhuma empresa estava obrigada a ele, apresentou para a classe no 18º Congresso Brasileiro
de Contabilidade, em Gramado, o protótipo daquela novíssima obrigação, distribuindo, inclusive,
palestras com esclarecimentos dos três subprojetos do SPED, a NF-e, o SPED Contábil e o Fiscal.
Trabalhou arduamente em 2008 e 2009 na disseminação de conhecimento relativo ao paradigma SPED
com a realização e patrocínio de inúmeras palestras e cursos do RS ao MT, sempre em parceria com
sindicatos dos contabilistas, SESCON, CRC e associações de classe.
A aplicação de escrituração
trata todos os Perfis do Projeto, inclusive o C que deverá ser o padrão das empresas optantes pelo
Simples Nacional.
Disponibiliza processos de auditoria própria do SPED, realizando as validações
não inseridas no PVA, mas aplicadas na malha fina dos sistemas do fisco. O processo de validação é
iniciado na escrituração e tem seu desfecho final na geração dos arquivos.
Resumindo: o módulo
de escrituração fiscal é o maestro desta suíte de aplicações, pois é através dele que a grande maioria
dos dados é inserida, tendo em vista que praticamente todas as operações de receitas e despesas são
originárias de documentos fiscais.
Está intimamente vinculada à contabilidade, gerando a
contabilização de forma instantânea e simultânea à escrituração fiscal, o que gera garantia de
integridade, pois:
- Valores somente podem ser modificados diretamente nos documentos fiscais.
- Se um documento fiscal é excluído, os lançamentos contábeis o são em conjunto.
-
Retira dos usuários a necessidade de lembrar que houve alterações no setor fiscal e que há necessidade
de nova exportação contábil. Este controle automatizado evita que permaneçam valores contábeis de
documentos que não existem mais ou que os valores do documento não fechem com a contabilização e
vice-versa.
É amplamente integrada ao controle patrimonial, mantendo também a integridade deste
com o fiscal, pois se o documento for excluído os bens patrimoniais o serão em conjunto.
Trata
as informações de CIAP (Crédito de ICMS do Ativo Permanente) de forma imediata e complementar ao
registro patrimonial.
Permite o tratamento do ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS por produto ou
agrupado por CFOP, CST e Alíquota, de acordo com o tipo de obrigação acessória que a empresa esteja
enquadrada.
Possui um formulário específico para escrituração de documentos originários de ECF,
que facilita o processo de digitação, pois a partir dos dados do equipamento gera de forma automática,
tanto os detalhamentos fiscais como os contábeis, e se molda também ao tipo de obrigações acessórias da
empresa.
Também na escrita fiscal incute os preceitos de redução de trabalho. É possível
configurar a possibilidade de preenchimento automático das informações para empresas do simples
nacional. Com a simples leitura do código de barras do DANFE e indicação do total do documento, já é
possível finalizar a escrituração.
Como indicado na parte contábil, a especialidade está
inserida no DNA dos produtos da JB Software. Assim, seguindo as diretrizes de fluxos de processos,
quando um documento fiscal é base de retenção, os formulários de lançamentos são abertos para que dados
necessários à DIRF, DACON e SPED sejam inseridos de forma simultânea à escrituração do documento fiscal.
Para empresas da área médica, possibilita a inserção de dados para posterior geração da DMED.
Trata integralmente a apuração do ICMS de forma integrada com os dados fiscais e atende a todos
os paradigmas do SPED e seus inúmeros detalhamentos.
Calcula os créditos relativos ao ativo
permanente de forma integrada com a apuração do ICMS e gera os registros de aproveitamento dos créditos
de forma simultânea. Além do tratamento automatizado com a apuração de todas as bases para composição do
Bloco G do SPED sem a necessidade de complementos manuais.
Realiza a apuração do ICMS ST
descentralizada por Estado, imprimindo um livro independente para cada estado e de forma apartada da
Conta Gráfica de ICMS Normal, atendendo não só as definições regulamentares do ICMS, como também o
tratamento do Registro E250 e filhos do SPED.
Permite a contabilização automática e vinculada às
apurações, de todos os impostos vinculados à escrita fiscal, como ICMS, ICMS/ST, IPI e ISS, sem a
necessidade de importação e exportação. O processo, na mesma competência, pode ser realizado infinitas
vezes, pois é o sistema que controla os lançamentos, excluindo, também de forma automatizada, a
contabilização anterior realizando uma nova integralmente.
Foi inserida na aplicação a
possibilidade de impressão do Livro de IPI tanto para o padrão SPED, que prevê totalizações por CST,
quanto no padrão antecessor ao SPED que previa exclusivamente a totalização por CFOP, permitindo a
conferência pelas duas modalidades.
A apuração do ISS é tão ou mais detalhista que a do ICMS,
pois a apuração deste imposto é realizada de forma descentralizada por município ao qual é devido e,
ainda, demonstra em conjunto os débitos e os valores compensados por municipalidade.
O cadastro
de produtos permite a replicação automática de produtos entre empresas e filiais. Ainda, possibilita a
utilização, pelos estabelecimentos filiais, do cadastro da matriz dispensando a necessidade de
tratamento de sincronismo de codificação.
O formulário de cadastro oportuniza a configuração das
informações tributárias por tipo de operação (CFOP) no cadastro dos produtos. Estas informações serão
utilizadas para facilitar e automatizar a digitação e/ou importação de dados.
A configuração dos
produtos possui um grande facilitador para inserção ou atualização de configurações tributárias, o
chamado "configurador em lote". Neste processo é possível realizar as configurações para vários produtos
em um único procedimento com a ajuda de inúmeras opções de filtros.
Comporta um ágil processo de
recálculo de PIS e COFINS dos documentos fiscais, com base nas configurações dos produtos. Desta forma,
caso o ERP não enviar as informações tributárias, o JB Cepil permitirá a importação sem estes dados e
fará a atribuição em todos os documentos em um só momento.
Ainda, a ferramenta dos atribuidores
tributários permite importar documentos, especialmente documentos de frete, comunicação e energia, sem a
indicação de produto para depois inseri-los. Este processo possui vários filtros, sendo que o mais
utilizado para o caso é o de modelo de documento fiscal.
A aplicação gera arquivos de obrigações
acessórias para os estados: BA, MS, MT, PR, RN, RO, RS, SC, SE, SP (outras UFs, sob consulta).
Também processa a geração de arquivos municipais de vários municípios (consulte a
disponibilidade).
Exporta as informações do DARE para SC e RS, de várias empresas no mesmo
arquivo magnético.
Gera os dados necessários para atender as especificações da nota fiscal
gaúcha.
Imprime todos os Livros Fiscais com Termo de Abertura e Encerramento.
Possui
módulo de importação da tabela da TIPI ou sua sincronização.
O módulo de escrita fiscal também
conta com os conferidores digitais, evitando a impressão dos livros, bem como a perda das informações
conferidas pelo extravio destes rascunhos que serviram de base à conciliação. Mantém o status de forma
digital, voltando ao estado de não conferido quando o documento é modificado.
O volume de
facilidades, processos e procedimentos atendidos por este módulo é muito extenso. Sendo assim, foram
inclusas aqui apenas uma pequena parte das funcionalidades.
Importações Fiscais, contábeis e cadastrais
Os processos de importação de documentos fiscais são muito singulares no JB Cepil, pois é quase um
projeto à parte, em razão de sua amplitude e complexidade, pois:
- Realiza as consistências
fiscais que serão efetuadas posteriormente pelo fisco, evitando desta a forma a entrada de dados com
erros, bem como uma posterior manipulação de documento a documento, de produto a produto.
-
Permite a importação do mesmo período diversas vezes, identificando automaticamente os documentos já
importados e tratando somente os faltantes.
- Possibilita a inserção de procedimentos para
automatizar correção de erros dos arquivos originais evitando necessidade de ajuste pelos ERPs, que
normalmente demandam custos para os clientes.
- Permite a importação de dados de txt no padrão
SPED de qualquer modelo de documento e Perfil.
- Carrega os dados diretamente dos arquivos XML
de NF-e cadastrando automaticamente os clientes, fornecedores, produtos entre outros detalhamentos. Este
procedimento facilita a atividade dos profissionais que trabalham com empresas de menor porte que não
possuem um ERP que compartilhe os dados fiscais via arquivo.
- Nos mesmos moldes da NF-e,
possibilita a importação dos XML de CT-e, realizando também o cadastro automático dos emissores,
remetentes, destinatários entre outros detalhamentos.
- Importa os XML de NFS-e no padrão
Abrasf, bem como outros leiautes desenvolvidos por empresas fornecedoras de softwares públicos (consulte
os modelos disponíveis).
- Busca documentos eletrônicos no sítio da NF-e, baixando
automaticamente na máquina e os carrega para escrituração, utilizando como ponte a novíssima ferramenta
denominada JB Network.
- Permite, de forma residual, a busca dos dados da NF-e por meio de
consulta ao portal nacional.
- Possibilita a importação de ajustes tributários gerados pelo ERP,
como créditos presumidos de ICMS tanto pelos registros de ajustes vinculados aos documentos, C195/C197,
quanto pelos registros da apuração como E220/E240.
- Importa inventário, LMC, dados de
Operadoras de cartão de crédito e muito mais.
A carga de dados contábeis também é um processo
relevante na vida dos profissionais e propicia a redução do retrabalho e dos custos e tem tratamento
priorizado e singular como a parte fiscal. Captura informações contábeis dos sistemas de gestão
empresariais de qualquer origem, como contas a pagar e receber, bem como outras movimentações
financeiras ou não.
Para os dados contábeis é possível moldar o leiaute de carregamento dos
dados de acordo com a ordem gerada pelo ERP.
Permite importação de dados de qualquer sistema de
Folha de Pagamento, de forma agrupada por grupos contábeis ou detalhada por colaborador.
Compõe
o módulo de integrações o formulário de importação de extratos bancários de diversas instituições
financeiras, que além de reduzir os excessivos processos de digitação e conferência, gera a base para a
conciliação bancária.
Possui ainda uma gama adicional de importações cadastrais, como Plano de
Contas, Clientes, Fornecedores, entre outros, necessários, normalmente, para facilitar o início do uso
das aplicações da JB Software.
Patrimônio
O controle patrimonial possui, além dos tratamentos fiscais e societários, também procedimentos
gerenciais para facilitar o controle dos bens de grande valor, suas localizações, transferências e
empréstimos.
Permite todo o tratamento de cálculo dos créditos, tanto de PIS quanto de COFINS,
tanto pelos valores de depreciação quanto pelos valores de aquisição, por todas as variações de números
de parcelas permitidos.
Possibilita o controle de vida útil societário e vida útil fiscal no
próprio bem, sem a necessidade de duplicar os cadastros.
Trata com grande habilidade e
facilidade os cálculos de depreciação Fiscal e Societária, para o mesmo bem, realizando de forma
automática os ajustes no Lalur pela diferença em relação aos valores fiscais, que já serão base para
geração do FCONT.
Realiza a contabilização dos cálculos pela modalidade societária, inclusive
com contabilização de ganhos e perdas na alienação ou baixa de bens.
Possui o controle de laudos
de avaliação a Valor Presente, Justo, Impairment, entre outros, e o lançamento dos respectivos valores
ajustados para o perfeito controle dos valores societários.
Demonstra, por sub bem, bem, grupos
e totais, em relatórios, a depreciação fiscal e/ou societária bem como as diferenças entre os métodos.
Faculta baixa integral e parcial, tratando da proporcionalidade, inclusive no CIAP.
Disponibiliza procedimento que permite a alterações de taxas de depreciação em lote.
O
cadastro de bens, para o perfeito aproveitamento da depreciação e créditos, deve ser realizado de forma
individualizada. Assim, para as empresas que adquirem bens em grande volume de um mesmo item têm um
árduo trabalho de repetir os dados cadastrais. Para facilitar este processo, o formulário de cadastro
permite copiar dados de um item existente ou ainda gerar inúmeros clones deste pela utilização das ações
de Copiar ou Duplicar bens.
Está presente, também, no módulo de cadastro o "Configurador em
Lote", que é um amplo facilitador de configurações tributárias ou fiscais necessárias para a geração do
SPED Fiscal e/ou EFD Contribuições.
Tributos
O módulo de tributos, principalmente os federais, sempre foi um diferencial por abranger a
integralidade das informações e ter sido idealizado por um especialista tributário.
Permite a
inserção de fórmulas de cálculo por empresa plano ou de forma especializada por empresa.
Possibilita a gestão e cadastramento amplo de:
- Periodicidades tributárias.
-
Regimes tributários.
- Tipos de incidência.
- Códigos de recolhimentos.
-
Vencimentos.
- Entre outros itens.
Permite a contabilização automática de todos os
impostos federais, sem a necessidade de importação e exportação. O processo, na mesma competência, pode
ser realizado infinitas vezes, pois é o sistema que controla os lançamentos, excluindo, também de forma
automatizada, a contabilização anterior e realizando uma nova integralmente.
Disponibiliza
controle total da carteira de impostos, possibilitando a análise dos impostos em aberto para a empresa,
inclusive com a geração de extrato contendo o cálculo de atualização, juros e multa.
O
formulário de digitação rápida também está presente do módulo tributário. Neste é possível digitar
rapidamente o pagamento dos tributos, além de gerar automaticamente a contabilização já atualiza a
carteira de impostos.
Possui controle de impressão de DARF, com geração de DARFs complementares,
evitando desta forma o envio ao empresário do mesmo documento de arrecadação que pode gerar um duplo
recolhimento.
Processa a atualização da tabela de Selic automaticamente para emissão de DARFs
quando estes necessitam de cálculo de atualização, gerando ainda o cálculo dos juros e multa por atraso.
Admite a edição manual das informações do DARF, sendo possível criar DARFs de forma totalmente
manual e desconectada dos processos automatizados.
Controla o vencimento dos impostos, com
análise dos feriados municipais, estaduais ou federais, sendo estes feriados totalmente configuráveis
pelo usuário de acordo com sua realidade local.
Calcula a CPRB de acordo com todas as alterações
posteriores à sua criação, prevendo pelo menos quatro metodologias distintas, com inserção automática do
complemento da receita não beneficiada ou suspensão do cálculo pela receita, quando necessário. Alimenta
todas as informações para geração do Bloco P da EFD Contribuições.
Realiza o cálculo do PIS e
COFINS de acordo com a metodologia instituída na EFD Contribuições, tanto lucro real, quanto presumido,
por regime de competência ou caixa, realizando todos os cálculos de rateio pelas situações tributárias,
cálculo e utilização do coeficiente de aproveitamento de créditos.
Processa automaticamente o
controle da conta corrente das retenções e dos saldos credores de períodos anteriores para correta
geração das informações do Bloco 1 (Fichas 1100, 1300, 1500 e 1700).
Faz o cálculo de todos os
formatos previstos para o Simples Nacional, tanto por regime de competência quanto regime de caixa.
Todas as atualizações e controles são integralmente realizados pelo sistema, integrado à contabilidade,
com possibilidade de inserção das receitas anteriores ao uso do sistema.
Realiza o cálculo do
RET (Regime Especial de Tributação) para incorporação imobiliária, em suas duas versões, com emissão
de DARF por filial possibilitando, desta forma, a segregação das informações contábeis de acordo com as
exigências do fisco e possibilitando a geração das informações do registro 1800 da EFD Contribuições.
Trata, também o cálculo de IRPJ e CS sobre receita pelo lucro presumido, arbitrado, estimativa
mensal, entidades financeiras e contempla ainda o cálculo do REFIS e retenções na fonte a recolher.
Possibilita ainda, controlar e fazer o aproveitamento automatizado das retenções de todos os tributos
calculados pelo sistema.
Ainda, integra este módulo, uma ferramenta de planejamento tributário
que permite simular todas as formas de tributação, possibilitando à empresa analisar os resultados para
escolha da melhor forma de tributação a ser adotada.
Gera todos os artefatos da EFD
Contribuições.
Possui uma complexa engenharia de auditoria que simula uma grande gama de
validações que estão inseridas no processo de malha fina da RFB. De acordo com os aprofundados estudos
do projeto foram avaliadas as possíveis pós-validações que a RFB realiza e inseridas no processo,
podendo a auditoria ser chamada de forma independente a qualquer tempo, mesmo antes do fechamento
fiscal.
Lalur
A geração do Lalur é totalmente automatizada e integrada com a contabilidade, possibilitando a
maleabilidade necessária ao usuário, tanto para o cálculo pelo Lucro Real Trimestral, bem como Anual.
Possibilita o cadastro de fórmulas indicativas para busca dos valores de adição e exclusão, bem
como compensações e controle de retenções na fonte.
Realiza todo o tratamento de compensação
inerente ao Lucro Real Anual, com as compensações dos recolhimentos anteriores e com possibilidade de
comparar mensalmente a forma de recolhimento por estimativa mais vantajosa para empresa, se com base no
Lalur ou na Receita Bruta.
Calcula e controla a compensação dos valores de PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador).
Elabora todos os controles e cálculos do Lucro da Exploração de
forma apartada da apuração do IR e CS realizando a compensação automática no Lalur dos valores obtidos
neste cálculo.
Levanta os valores relativos ao Preço de transferência pelo método PVEx,
totalmente integrado gerando os ajustes no Lalur.
Efetua o cálculo, bem como a compensação, da
maior parte dos incentivos fiscais que haja previsibilidade de usos de valores gastos com atividades
específicas como:
- Audiovisual.
- PDTI.
- Atividades de caráter cultural e
- Atividades de caráter artístico.
Possibilita, ainda, o cadastramento de outros
incentivos que sejam calculados nas formas previstas, sem dependência de alteração no sistema, quando
surgem novas permissões legais.
Controla a movimentação da Parte B, com o cadastro de contas
específicas para correta segregação das informações por período.
A parte A está completamente
integrada à parte B, com a realização automática da compensação dos saldos de prejuízo fiscal, bem como
com a reversão de prejuízos.
Permite a inserção manual de lançamentos ou alteração pelo usuário
das informações geradas pelo sistema.
Controla todos os ajustes do RTT, agora chamado de Regime
Tributário Definitivo, pois foi transitório somente por dois anos, para geração do FCONT.
A
contabilização da apuração do Lalur, nos mesmos moldes dos demais módulos é totalmente integrada,
prevendo, inclusive, os ajustes para saldo negativo de CSLL e IRPJ.
Integrações com Fisco
Gera uma gama de obrigações acessórias para integração com os fiscos, sendo as principais:
- SPED Fiscal.
- SPED Contábil.
- EFD Contribuições (Com Bloco P).
-
DACON.
- DEFIS (Simples Nacional).
- PGDAS-D.
- DCTF.
- DIPJ.
-
PER-DCOMP.
- DACON.
- SINTEGRA.
- SINCO Fiscal.
- SINCO Contábil.
- MANAD.
- DNF.